Вопрос-ответ
06.08.2009
Как вернуть предоплату, если сделка не состоялась?
Работаем на УСН, объект налогообложения – «доходы». В прошлом году арендаторы перечислили нам сумму по договору, однако сделка не состоялась. Единый налог заплатили в I квартале 2008 года. В 2009 году сумму стали возвращать частями. Можно ли уменьшить налоговую базу в 2008 году, чтобы вернуть сумму уплаченного налога?
Обособленное подразделение – плательщик НДС?
Наша организация является поставщиком. Договор поставки заключен между обособленным подразделением нашей организации и покупателем. Товар отгружается как со склада обособленного, так и со склада головного подразделения. Адрес какого подразделения и какой КПП нужно указать в счете-фактуре при отгрузке товара со склада головного подразделения?
На что готовы работники ради легальной зарплаты?
Моя официальная зарплата составляет 13 000 рублей. Хотел взять автокредит, а с такой зарплатой не дают. Говорят, что для этого нужна зарплата 30 000. Можно ли самому платить налоги на эту зарплату только чтоб справка 2ндфл была в 30 000 (я наемный работник).
За чей счет спиртное?
На новый 2009 год многим нашим пратнерам были подарены подарки в виде спиртных напитков. Можно ли это спиртное списать на представительские расходы?
Вопрос № 45081
Если я написала заявление о налоговом вычете на ребенка только в июле месяце, будет ли мне пересчитано с начала года или только с последующего месяца? Спасибо!
05.08.2009
Вопрос № 45080
Производство на общем режими, до конце месяца гот.продукция изготовлена и продана, незавершенки нет. Может предприятие работать без незавершенке, а все затраты распределяются в конце месяца пропорционально план.с/с выпущенной пр-ции.
Счет 20 закрывается, ведется он без аналитике. Есть Дт43 Кт40 и в конце месяца на сч43 можно увидить факт с/с продукции.Жду ответа, для меня это очень важно.Спасибо.
Вопрос № 45079
у нас производство, можно не показывать незавершенку на 20 счете, в договорах прописан срок поставки 30 дней.Технологический процесс проходит все стадии обработки в отчетном периоде и мы отгружаем гот.пр-цию, а потом запус каем в производство другой договор. Посоветуйте как правильно это прописать в учетной политике и как правильно называется такой метод-простой или попроцессный.Большое спасибо