Ответы на вопросы по бухучету и налогообложению , страница 506

Вопрос-ответ

30.03.2009

  Указание периода выполнения работ в договоре

Нашей организацией был заключен договор подряда с заказчиком. Мы свои обязательства выполнили в полном объеме, о чем свидетельствует акт приемки работ, подписанный обеими сторонами без замечаний. Однако контрагент отказывается выплачивать вознаграждение, ссылаясь на отсутствие в контракте условия о начальном и конечном сроках выполнения работ, что приравнивается к незаключению соглашения. Является ли такая позиция обоснованной?
Самсонова С., помощник руководителя Мнения  |  

30.03.2009

  Возникает ли доход при уменьшенни уставного капитала дочерней фирмы организации?

Возникает ли у организации доход, подлежащий обложению налогом на прибыль, в ситуации, когда ее дочерняя фирма добровольно уменьшает свой уставный капитал и передает учредителю имущество в размере, не превышающем первоначальный вклад?
Зюняева А., бухгалтер Мнения  |  

30.03.2009

  Списание процентов за пользование кредитом на УСН

Наша фирма применяет УСН с объектом «доходы минус расходы». Взяли кредит у банка под 18 процентов. Списываем проценты за пользование кредитом в полном объеме. Правильно ли это? Большое спасибо.
Чагай А., бухгалтер Мнения  |  

30.03.2009

  Учет затрат на модернизацию основных средств

Можно ли включать в состав прочих расходов затраты организации на модернизацию основных средств, первоначальная стоимость которых составляет менее 20 000 рублей, при этом она единовременно списана в составе материальных затрат?
Голубева Ж., бухгалтер Мнения  |  

30.03.2009

29.03.2009

  Вопрос № 44105

Фирма ООО продана учредителем(одно физлицо) другому физлицу в середине отчетного периода.Должно ли ООО прежнего учредителя отчитаться в МИ ФНС за этот отчетный период?

29.03.2009

  Вопрос № 44104

Может ли Покупатель учитывать для целей налогообложения счет-фактуру, выписанную Продавцом при передаче оборудования, если в ней нет расшифровки (ФИО) лиц, подписавших ее от имени организации-Продавца, если подпись на счете-фактуре не заверена печатью организации.

29.03.2009

  Вопрос № 44103

Организация на ЕНВД. Сотрудница ушла в декрет, родила, теперь в отпуске по уходу за ребенком до1,5 лет. Как правильно провести все начисления и выплаты по бухгалтерии? Думаю, проводки д.быть. такие: 1. Начислено пособие ФСС (сотруднику): Д 69.1- К 70 2. Пособие выплачено из кассы (сотруднику): Д 70 - К 50.1 3. Поступление средств ФСС(возмещение расходов): Д 51 - К 69.1 4. Поступл. ден. в кассу орг. - Д.50.1 - К 51 Но как отразить поступление к кассу денег, являющихся расходами по ЕНВД, возмещаемыми Фондом ФСС, а не доходами? Обычно, поступление выручки от покупателей услуг отражаю: Д 50.1 - К 90.1 - но это доход.??? Думаю, должна быть еще какая-то проводка либо через 90.2 - 90.3 (дох-расх не прин.НУ) или 91.2 -91.3 (проч дох- проч.расх не прин. для НУ)???? Помогите разобраться. С уважением Сергеева И.Г.

29.03.2009


Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.
-->